1019-218-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-77-LQ21

Total
$58.755.346
Neto
$49.374.240
Impuestos
$9.381.106
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Proveedor
WELKO S.p.A76.174.977-3
Licitación de origen
1019-77-LQ21
Proceso
  1. Creación
    16-06-2021
  2. Envío a proveedor
    15-07-2021
  3. Aceptación
    15-07-2021