1019-216-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-54-COT23

Total
$540.855
Neto
$454.500
Impuestos
$86.355
Descripción

para Programación y Control, coordinar con Christian Jorquera FONO 224493813 Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-06-2023
  2. Envío a proveedor
    22-06-2023
  3. Aceptación
    22-06-2023