1019-192-SE20Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-22-LQ20

Total
$26.713.120
Neto
$22.448.000
Impuestos
$4.265.120
Descripción

COORDINAR ENTREGA AL CORREO hernan.albornoz@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN

Partes
Proceso
  1. Creación
    29-04-2020
  2. Envío a proveedor
    29-04-2020