1019-190-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-22-LQ20

Total
$19.957.307
Neto
$16.770.846
Impuestos
$3.186.461
Descripción

COORDINAR ENTREGA AL CORREO hernan.albornoz@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN

Proceso
  1. Creación
    29-04-2020
  2. Envío a proveedor
    29-04-2020
  3. Aceptación
    30-04-2020