1019-183-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-10-LR25

Total
$24.804.539
Neto
$20.844.150
Impuestos
$3.960.389
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA .HIDROLOGÍA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
WELKO S.p.A76.174.977-3
Licitación de origen
1019-10-LR25
Proceso
  1. Creación
    30-04-2025
  2. Envío a proveedor
    06-06-2025
  3. Aceptación
    06-06-2025