1019-176-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-22-LP25

Total
$76.177.850
Neto
$64.015.000
Impuestos
$12.162.850
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGÍA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
GLOBALMEC LTDA76.862.217-5
Licitación de origen
1019-22-LP25
Proceso
  1. Creación
    28-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-05-2025
  3. Aceptación
    02-06-2025