1019-164-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-20-L120

Total
$1.087.065
Neto
$913.500
Impuestos
$173.565
Descripción

Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC "Por periodo de contingencia nacional la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, recepcionara

Partes
Proveedor
JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7
Licitación de origen
1019-20-L120
Proceso
  1. Creación
    17-04-2020
  2. Envío a proveedor
    17-04-2020
  3. Aceptación
    17-04-2020