1019-151-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-8-LE20

Total
$21.328.201
Neto
$17.922.858
Impuestos
$3.405.343
Descripción

Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA DGA 224493868/224493870 Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC, Consultar pago factu

Partes
Proveedor
MERCK S A80.621.200-8
Licitación de origen
1019-8-LE20
Proceso
  1. Creación
    08-04-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-04-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-04-2020, 12:00 a. m.