1019-147-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-12-LE23

Total
$12.996.746
Neto
$12.135.150
Impuestos
$2.075.111
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. FISCALIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
FLEXIM76.409.563-4
Licitación de origen
1019-12-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-05-2023
  2. Envío a proveedor
    10-05-2023
  3. Aceptación
    11-05-2023