1019-133-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-59-L121

Total
$1.994.202
Neto
$1.675.800
Impuestos
$318.402
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
1019-59-L121
Proceso
  1. Creación
    23-04-2021
  2. Envío a proveedor
    23-04-2021
  3. Aceptación
    23-04-2021