1019-104-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-28-COT22

Total
$253.465
Neto
$203.996
Impuestos
$40.469
Descripción

para D.A.R.H. Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493868 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-04-2022
  2. Envío a proveedor
    06-04-2022
  3. Aceptación
    19-04-2022