1019-1-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-99-LE17

Total
$1
Neto
$1
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON JAVIER VALDES, FONO: 224493947 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD

Proceso
  1. Creación
    08-01-2018
  2. Envío a proveedor
    08-01-2018
  3. Aceptación
    08-01-2018