1017-41-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1017-23-COT25

Total
$797.300
Neto
$670.000
Impuestos
$127.300
Descripción

Orden de Compra codigo: 1017-41-AG25 dirigida a SERVICIOS VERTICALES Y OTROS HECTOR GUERRERO LESPAI E.I.R.L. Emitir factura electrónica a: MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. RUT: 61.202.000-0. Código Unidad de pago 2340. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.

Partes
Proveedor
hector76.517.097-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2025
  2. Envío a proveedor
    31-03-2025
  3. Aceptación
    31-03-2025