1017-41-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1017-23-COT25
- Total
- $797.300
- Neto
- $670.000
- Impuestos
- $127.300
Orden de Compra codigo: 1017-41-AG25 dirigida a SERVICIOS VERTICALES Y OTROS HECTOR GUERRERO LESPAI E.I.R.L. Emitir factura electrónica a: MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. RUT: 61.202.000-0. Código Unidad de pago 2340. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.
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