1016-68-AG21Aceptada

Servicio de Aseo por 6 semanas . Compra ágil: 1016-38-COT21

Total
$1.368.690
Neto
$1.150.160
Impuestos
$218.530
Descripción

Facturar al siguiente código: COD UNIDAD DE PAGO: 2320 UNIDAD_DE_PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_PLANEAMIENTO Casilla electrónica: mop_dte@paperless.cl Pago electrónico, Ley 21.192, Art. 8, descargar formulario deposito cta. cte. en www.dcyf.cl y e

Partes
Proveedor
EJECUTAR SPA77.173.888-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-09-2021
  2. Envío a proveedor
    16-09-2021
  3. Aceptación
    20-09-2021