1003473-98-SE26Recepción conforme
PROG INDIFERENCIADO 03/26 - 1003473-118-LP25
- Total
- $2.142.000
- Neto
- $1.800.000
- Impuestos
- $342.000
PROG. SUEROS 10-2025 AGUA BIDESTILADA 500 ML DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO PAOLA SANCHEZ 752563157 psanchesy@hospitalcurico.cl ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago Hospital de Curicó a 30 días.
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