1003473-576-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1003473-107-LP23/MEMO N°1044 /26-09-23

Total
$2.875.635
Neto
$2.416.500
Impuestos
$459.135
Descripción

DESPACHO A ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ N° 1890 CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs El pago se realizará mediante Factura, la cual se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Chacabuco N° 121, Curicó. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días, revisar

Partes
Proceso
  1. Creación
    20-02-2024
  2. Envío a proveedor
    21-02-2024
  3. Aceptación
    21-02-2024