ORDEN DE COMPRA DESDE 1003473-107-LP23/MEMO N°1044 /26-09-23
- Total
- $5.872.769
- Neto
- $4.935.100
- Impuestos
- $937.669
DESPACHO A ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ N° 1890 CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs El pago se realizará mediante Factura, la cual se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Chacabuco N° 121, Curicó. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días, revisar
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
- Licitación de origen
- 1003473-107-LP23
- Creación20-02-2024
- Envío a proveedor20-02-2024
- Aceptación20-02-2024