1003473-481-AG26Aceptada

PROG. ODONTOLOGÍA 02-2026/ compra ágil: 1003473-311-COT26

Total
$2.556.120
Neto
$2.148.000
Impuestos
$408.120
Descripción

Orden de Compra codigo: 1003473-481-AG26 dirigida a VIAIMPORT SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Bodega 2- Insumos Clínicos –HORARIO DE DESPACHO: Lunes a Viernes de Lunes a Jueves de 09:00 a 16:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 15:00 HRS. Teléfono de Contacto 752 283157 – E-mail: psanchezy@hospitalcurico.cl PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de

Partes
Proveedor
Viaimport SPA76.917.266-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-01-2026
  2. Envío a proveedor
    06-04-2026
  3. Aceptación
    06-04-2026