1003473-1702-SE26Recepción conforme

PROG.SUERO ABRIL 2026 - 1003473-118-LP25

Total
$367.320
Neto
$308.672
Impuestos
$58.648
Descripción

DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO SRA. PAOLA SANCHEZ +56(75)2283157 psanchezy@hospitalcurico.cl ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.

Proceso
  1. Creación
    30-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2026, 12:00 a. m.