1001-460-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-38-LE22

Total
$848.470
Neto
$713.000
Impuestos
$135.470
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 1001-38-LE22 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes
Proceso
  1. Creación
    02-11-2022
  2. Envío a proveedor
    02-11-2022
  3. Aceptación
    03-11-2022