1001-444-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-52-LE24

Total
$843.154
Neto
$708.533
Impuestos
$134.621
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS DESDE 1001-52-LE24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
1001-52-LE24
Proceso
  1. Creación
    21-11-2024
  2. Envío a proveedor
    21-11-2024
  3. Aceptación
    22-11-2024