1001-279-CM25Aceptada

Orden de Compra generada por la Gran Compra: 79073

Total
$45.762.598
Neto
$38.455.965
Impuestos
$7.306.633
Descripción

La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINARIAS Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes
Proveedor
COMERCIAL KAUFMANN S.A.96.572.360-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-12-2025, 12:00 a. m.